48230191 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230193 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
3 342,00 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230257 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230258 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 578,54 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230259 |
Školenie ošetrenia podvozkov nákladných automobilov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
6 918,44 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43230524 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
24 386,45 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230256 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 670,04 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230300 |
Serv. prehliadka HE Z309 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
676,80 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230301 |
Odkanal.komunikácii 5/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 929,43 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230278 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,78 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230306 |
Asf.emulzia - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 179,62 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230305 |
Asf.emulzia,drvené kamenivo 2-5 mm - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 530,00 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230304 |
Kontrola obmedz. rýchlosti - HE 907 CJ, HE 117 CO,HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
252,00 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230303 |
EK - HE 715 CE,HE 648 CE,HE 820 CB,HE 679 CJ,HE 932 CJ,HE 907 CJ,HE 417 CO,HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
392,00 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230302 |
TK - HE 715 CE,HE 648 CE,HE 820 CB,HE 679 CJ,HE 932 CJ,HE 907 CJ,HE 417 CO,HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
480,00 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230294 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 854,96 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230293 |
Cement 42,5 N |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
673,14 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230277 |
1,5 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
105,13 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230523 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-997,02 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230299 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
24 001,85 € |
07.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |