Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
48230364 Záručná servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PO CAR s.r.o. 31693989 391,09 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
48230363 Záručná servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PO CAR s.r.o. 31693989 818,94 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
48230362 Príprava na TK a opakovaná TK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 00605956 74,75 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
45230589 Kamenivo 0/63, 0/250 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOPRIM s.r.o. 31710115 1 781,57 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
46230610 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. 36303976 3 238,65 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
41230657 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. 36303976 2 294,27 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
45230584 ND na SL343AB, SL102BY Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 16,50 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
45230583 TK a EK na SL316BX Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 150,00 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
45230582 TK a EK na SL102BY Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 100,00 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
45230587 ND na MULAG MK 1000 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 153,84 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
45230585 ZDZ pre 4521 (národnostné menšiny) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 468,00 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
45230588 Sanačné malty na opravu mostov a priepustov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 121,50 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
47230699 oleje a mazivá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 74,40 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
45230586 Motorový olej na SL957BK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 156,00 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
45230581 Kredit PHM 1.-15.10.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 350,91 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
47230700 záručná servisná prehliadka VT 043 DC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 1 871,99 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
45230590 Hadice na SL633BB Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 FLORIAN s.r.o. 36427969 479,36 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
47230702 EK - VT 154CU, VT 937 BU, VT 049 CU, VT 275 CX, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK Strážske s.r.o. 50655795 165,98 € 26.10.2023 02.11.2023 Faktúra
47230701 TK - VT 154CU, VT 937 BU, VT 049 CU, VT 275 CX, VT285YA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK Strážske s.r.o. 50655795 237,00 € 26.10.2023 02.11.2023 Faktúra
45230579 Paušálny poplatok a lekárske prehliedky za II.štvrťrok 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Balsam s.r.o. 36488925 71,00 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra