0550-43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
295,56 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43211213 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
611,41 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211222 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
295,56 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210789 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
124,01 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211185 |
PD a výkon IČ-rekonštr.cesty III/3444 Abranovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
22 902,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210663 |
minerálna voda Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
41,04 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210661 |
dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
153,49 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210664 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
559,54 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210659 |
kalendáre a diáre na r.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
105,55 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211187 |
skúšobné vrty-odstr.bod.závady III/3436 Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
315,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210784 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
910,32 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210808 |
Poistenie budov od 22.12.21-21.12.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
932,55 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211219 |
poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 381,88 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210660 |
poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
556,69 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211183 |
poistenie budov 22.12.2021-21.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 101,64 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210790 |
poistenie budov 22.12.2021-21.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
649,24 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211220 |
matica, kľúč na čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPS spol. s r.o. |
50937456 |
|
35,12 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211181 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
180,43 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0303-45/2021 |
opakovaná STK SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0297-45/2021 |
kontrola bŕzd na SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |