Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45210108 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.činnosťou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 94,61 € 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
46210110 Poistenie zodpovednosti za škodu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 143,63 € 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
42210124 Poistenie zodpovednosti Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 120,30 € 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
47210089 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 144,08 € 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
44210153 poistenie zodpvednosti za škodu prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 253,63 € 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
41210099 poist. zodpi za škodu spôsob.prev. činn. 9.2 - 8.5.2021 dopoistenie ciest I. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 121,22 € 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0059-45/2021 oprava a výroba hadíc Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Petrilák Jozef 10771000 151,20 € 26.02.2021 05.03.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45210109 respirátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 403,20 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
42210123 Ochranné pomôcky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 564,48 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
47210088 respirátor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 351,36 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
43210200 Respirátor FFFP2, obl. Poprad Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 794,88 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
48210044 Respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 368,64 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
44210151 respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 743,04 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
41210095 respirátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 408,96 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
46210109 Respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 397,44 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
44210155 elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Eltra -Elmat, s.r.o 36455253 31,19 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
46210116 Povinné zmluvné poistenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 2,48 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
42210118 Servisné práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jozef Penksa PRAMAT 34974326 63,70 € 26.02.2021 09.03.2021 Faktúra
42210116 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jozef Penksa PRAMAT 34974326 53,40 € 26.02.2021 09.03.2021 Faktúra
0048-46/2021 Vodoinštalačný, stavebný, ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 265,62 € 26.02.2021 09.03.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka