45210108 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
94,61 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210110 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
143,63 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210124 |
Poistenie zodpovednosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
120,30 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210089 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
144,08 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210153 |
poistenie zodpvednosti za škodu prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
253,63 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210099 |
poist. zodpi za škodu spôsob.prev. činn. 9.2 - 8.5.2021 dopoistenie ciest I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
121,22 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0059-45/2021 |
oprava a výroba hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
151,20 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210109 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
403,20 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210123 |
Ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
564,48 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210088 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
351,36 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210200 |
Respirátor FFFP2, obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
794,88 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210044 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
368,64 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210151 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
743,04 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210095 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
408,96 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210109 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
397,44 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210155 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eltra -Elmat, s.r.o |
36455253 |
|
31,19 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210116 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,48 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210118 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
63,70 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210116 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
53,40 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0048-46/2021 |
Vodoinštalačný, stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
265,62 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |