41210121 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
21 088,08 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210100 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
2 595,36 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210122 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
103,00 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210105 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
286,80 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210104 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
296,94 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210103 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
40,00 € |
26.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210099 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
239,00 € |
26.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210098 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
243,00 € |
26.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210097 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,40 € |
26.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210219 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
87,70 € |
26.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210207 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
179,17 € |
26.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210117 |
Tlačiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
145,36 € |
26.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210160 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
236 264,87 € |
26.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210127 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
70 819,31 € |
26.02.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210130 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 718,39 € |
26.02.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210129 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 403,15 € |
26.02.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210097 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
54 551,70 € |
26.02.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0040-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
143,03 € |
26.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Peter Krivka |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0044-42/2021 |
Stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 000,00 € |
26.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0045-42/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
51,00 € |
26.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |