Faktúra č. 42210117

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210117
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačiva
  • Dátum doručenia: 26.02.2021
  • Celková hodnota: 145,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0039-42/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039-42/2021 Tlačivá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Krídla s.r.o. 36466778 145,40 € 19.02.2021 25.02.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť