43210376 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
435,56 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210190 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
211,44 € |
19.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210322 |
servisná prehliadka PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
626,16 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210318 |
zadný mulčovač za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Ivanová - ŠTýL |
41803523 |
|
2 165,00 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210324 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eltra -Elmat, s.r.o |
36455253 |
|
205,82 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210321 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
976,16 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210320 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 154,40 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210227 |
Rekonštrukcia mosta č.3581-001 cez rieku Ondava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
150 487,86 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210375 |
špeci kvapalina AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
176,40 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210196 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
607,98 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210377 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 368,80 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210191 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
143,00 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0095-47/2021 |
LDPE vrecia pevné 650x1200 mm na zber odpadu za parkovísk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
288,00 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster |
Objednávka |
48210109 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 123,20 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210323 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 159,80 € |
19.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210319 |
rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
328,50 € |
19.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210374 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
19.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210373 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
19.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0192-43/2021 |
Technická kontrola PP 499AK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
19.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0193-43/2021 |
Autopoťahy, stierače |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
194,51 € |
19.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |