43210618 |
Netriedený lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
51,40 € |
23.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210405 |
STD 5/21 - rek.m.III/3839-002 pred o.Udavské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
1 848,00 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210357 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 445,28 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210617 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
345,60 € |
23.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210358 |
asfaltová zálievková zmes a asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 459,60 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210339 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
59,20 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210359 |
železobetónová rúra 60/250 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 765,40 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210360 |
žacie lanko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
294,94 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210341 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210579 |
emulzia,drva2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 568,80 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210578 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 631,42 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210577 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 289,95 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210576 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 148,29 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210575 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 039,06 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210584 |
likvidácia odpadu I/18, I/68, II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spoločnosť Šariš |
31720463 |
|
621,50 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210581 |
prezutie pneumatiky PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
17,12 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0186-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
119,91 € |
23.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0184-46/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
79,00 € |
23.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0187-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
241,00 € |
23.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0183-46/2021 |
Opakovaná TK SK736AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
23.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |