Faktúra č. 44210581

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44210581
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatiky PO 541BN
  • Dátum doručenia: 23.06.2021
  • Celková hodnota: 17,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0214-44/2021
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0214-44/2021 Pneuservisné práce: Prezutie pneumatiky /1ks/ vozidla PO-541BN /4423/ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ContiTrade Slovakia s.r.o. 36336556 17,12 € 08.06.2021 05.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť