47210543 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
292,40 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210538 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
189,00 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210537 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,89 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
47210536 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
282,04 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0235-47/2021 |
Opakovaná TK a EK na vozidle s ŠPZ VT553AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0234-47/2021 |
Oceľový záves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
62,40 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
46210627 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
480,14 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210625 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 177,98 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210626 |
Asfaltový betón ACo 8, 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 184,98 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0463-43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
193,13 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0464-43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
298,18 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0465-43/2021 |
Náhradné diely, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
77,34 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0468-43/2021 |
Stavebný materiál - kotva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
28,75 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0461-43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
155,20 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0466-43/2021 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
93,80 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210607 |
Snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
9 800,00 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43210997 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 429,41 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
43211002 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
4 003,30 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45210621 |
farby pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
420,62 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210952 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
261,59 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |