41210727 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
209 328,11 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211080 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 404,48 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211094 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
340,03 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211093 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
171,88 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211084 |
záručná prehliadka PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 698,60 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211104 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
96,92 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210730 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
42 972,82 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210729 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 691,86 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210728 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
55 896,77 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211081 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
554,52 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210736 |
Školenie - oblsuha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
348,00 € |
29.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210737 |
Kanálový zdvihák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AG-AUTOLIFT spol. s r.o. |
31419038 |
|
5 736,00 € |
29.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0268-47/2021 |
Čerpadlo vyprazdňovanie - 230V, 34l/min - na ČOV ASA 600 - oblasť Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
249,90 € |
29.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0270-47/2021 |
ND-Hidromek, VT974BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
167,67 € |
29.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0267-47/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
283,58 € |
28.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0273-47/2021 |
ND - VT 557 AI, príprava na ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
285,96 € |
28.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
47210597 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
192,42 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210603 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,50 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210600 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
160,00 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210606 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
75,84 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |