Faktúra č. 47210603

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210603
  • Popis fakturovaného plnenia: ND, olej
  • Dátum doručenia: 28.10.2021
  • Celková hodnota: 240,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0265-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0265-47/2021 ND + olej STIHL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 240,50 € 26.10.2021 09.12.2021 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť