43211129 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,86 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211128 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
481,99 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211127 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
385,67 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211126 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
155,34 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211125 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
211,19 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210776 |
PD - Rek.mosta M7592 (II/567-017), most v km 25,459 cez potok Udava pred obc. Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
14 881,20 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210775 |
PD - Rek.mosta M7400 (II/556-012), most cez bezmenný potok za o.Ruská Volova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
10 754,40 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211133 |
ND na nákl. motor. vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
109,90 € |
04.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211132 |
ND na nákladné motor. vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
102,40 € |
04.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211131 |
zvárací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING, spol. s r.o. |
31656561 |
|
240,40 € |
04.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211108 |
vodné,stočné,zrážk.vody Prešov-28.4.-26.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 045,82 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210766 |
Kredit PHM od 18.10.--31.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
198,58 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210764 |
Serv.prehl. s vým.oleja - HE 505 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
217,72 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210769 |
Strážna služba 10/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210768 |
Strážna služba 10/2021- ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210767 |
Strážna služba 10/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210765 |
Stavebný mat. - opr.m.M1340 III/3839 Adidovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
169,61 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210770 |
Prídavné zariadenie za traktor - priekopová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
17 016,00 € |
03.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210726 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
330,74 € |
03.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211106 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
03.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |