43211152 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
272,00 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210789 |
Rek.mosta M5150 /III3840-001/ cez rieku Laborec v obci Veľopolie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
177 981,65 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210790 |
Školenie na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
408,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211154 |
Školenie obsluha staveb. strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
720,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211144 |
školenie obsluhy staveb.strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
996,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210762 |
školenia obslúh stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
420,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210399 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211153 |
elektromateriál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
159,50 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210637 |
servis VT 378 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
176,48 € |
10.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210400 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
362,53 € |
10.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211143 |
upratovacie služby 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 823,72 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210761 |
reťazové závesné pásy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
790,94 € |
10.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211141 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
967,56 € |
10.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211151 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
211 846,25 € |
10.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211140 |
oprava motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
150,20 € |
10.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211139 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
754,14 € |
10.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211142 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 072,81 € |
10.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210768 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
54 911,44 € |
09.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0281-47/2021 |
Opaovaná STK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
42210786 |
Odkanal.komunikácii 10/2021 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 543,16 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |