42210973 |
Vyučt.el.energie 1-12/21 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-11,90 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46210903 |
Elektrina OM Mlynárovce 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,66 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46210902 |
Elektrina OM Radoma 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,96 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46210901 |
Elektrina OM Kružľová 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,23 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46210900 |
Elektrina OM Staškovce 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-12,07 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46210899 |
Elektrina OM Bukovce 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,01 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41210964 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Kurima |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,44 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41210963 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Becherov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,29 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41210960 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,21 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46210904 |
Elektrina OM Bodružal 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,88 € |
31.12.2021 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0093-45/2021 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 500,00 € |
16.04.2021 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
44211275 |
záručná časová prehliadka PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
242,68 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211274 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
235,64 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210700 |
minerálna voda Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211254 |
realizácia vodorovného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
2 173,44 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210845 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
209,80 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210845 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
754,80 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210851 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
305,53 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210850 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 558,00 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210711 |
asfaltová zmes AC 11 - cesta III/3733 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
11 505,46 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |