0057-45/2021 |
multimeter |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
34,00 € |
25.02.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0048-45/2021 |
triediaci box |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
50,40 € |
17.02.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0044-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
293,60 € |
16.02.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
|
Objednávka |
43211317 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 196,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211336 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
216,00 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211335 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
146,59 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211342 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 053,20 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211339 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
364,63 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211299 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 826,14 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211298 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
833,04 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211297 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 067,86 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211296 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 192,11 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210877 |
Pneumatiky na SL189CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
168,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210932 |
Vzdušnice - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
60,00 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211304 |
pneumatiky a vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
8 216,40 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211323 |
prezutie pneumatík PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
23,38 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211322 |
prezutie pneumatík návesu PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
88,30 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211321 |
prezutie pneumatík PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
23,38 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211291 |
pneumatiky+disky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
951,26 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211328 |
Protokoly o skúškach tesnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o |
36851264 |
|
240,00 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |