45210018 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-6,17 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210902 |
Elektrina OM Radoma 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,96 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42210974 |
Vyučt.el.energie 1-12/21 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,72 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44210035 |
oprav.faktúra 1-12/2020 meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-5,52 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210048 |
Elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-5,41 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210472 |
kancelár.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
-5,20 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210854 |
manipulač.poplatok-dobropis k fa č.44210827 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-4,80 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
47210014 |
opravná fa elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-4,49 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210904 |
Elektrina OM Bodružal 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,88 € |
31.12.2021 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44211424 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021 meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,78 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46210430 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-3,77 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44211425 |
vyúčt.spotreby 1.1.-31.12.2021 meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,66 € |
31.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42210977 |
Vyučt.el.energie 1-12/21 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,48 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42210979 |
Vyučt.el.energie 1-12/21 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,00 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47210761 |
elektrickán energie meteostanica - Detrik vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,56 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210981 |
Vyučt.el.energie 1-12/21 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,56 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42210978 |
Vyučt.el.energie 1-12/21- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,56 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42210975 |
Vyučt.el.energie 1-12/21- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,40 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43210054 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-1,73 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210010 |
opravná fa za elektrickú energiu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-1,62 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |