48210512 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211398 |
motorová nafta cestmajstr. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 598,11 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211396 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 146,24 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41210969 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210985 |
Odkanal.komunikácii 1.10. -31.12.2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,58 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210984 |
Odkanal.komunikácii 12/2021 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 543,16 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210908 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 123,20 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
46210907 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210968 |
Kredit PHM od 16.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
74,52 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211411 |
vodné,stočné,zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 229,95 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211394 |
Zrážková voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
588,84 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211393 |
Zrážková voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 117,95 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42210987 |
Vyučt.plynu 1-12/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
867,36 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211413 |
popl. prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43211410 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 406,57 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210762 |
Vyučtovanie plyn za rok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6 167,65 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210766 |
elektrická energia metoestanica - Holčíkovce vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,18 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210765 |
elektrická energia metoestanica - Banské vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,34 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
47210761 |
elektrickán energie meteostanica - Detrik vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,56 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
45210902 |
Nájom plynových fliaš december 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
40,18 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |