Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45210109 respirátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 403,20 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
42210123 Ochranné pomôcky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 564,48 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
47210088 respirátor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 351,36 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
43210200 Respirátor FFFP2, obl. Poprad Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 794,88 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
48210044 Respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 368,64 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
44210151 respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 743,04 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
41210095 respirátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 408,96 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
46210109 Respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 397,44 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
42210621 Pranie a žehlenie post.bielizne - HE,ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKA-PRANIE s. r. o. 52723712 27,91 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
0222-42/2021 Pranie a žehlenie postelnej bielizne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKA-PRANIE s. r. o. 52723712 27,91 € 06.09.2021 10.09.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
44210952 akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 261,59 € 30.09.2021 25.10.2021 Faktúra
45210609 autobatérie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 428,18 € 22.09.2021 25.10.2021 Faktúra
41210529 autobatéria Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 106,26 € 24.08.2021 08.09.2021 Faktúra
45210502 Autobatéria Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 81,77 € 13.08.2021 28.08.2021 Faktúra
41210584 autobatéria Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 190,00 € 08.09.2021 01.10.2021 Faktúra
46210610 Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 757,77 € 27.09.2021 07.10.2021 Faktúra
41210355 autobatérie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 246,44 € 21.06.2021 21.07.2021 Faktúra
41210458 akumulátor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 44,03 € 29.07.2021 17.08.2021 Faktúra
43210575 akumulátor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 950,00 € 07.06.2021 02.07.2021 Faktúra
43210551 ND-akumulátor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 245,30 € 07.06.2021 02.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »