47210469 |
Zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 478,60 € |
24.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210933 |
Asfalt. zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 040,00 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210906 |
asfalt.zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 876,00 € |
17.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210594 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 601,00 € |
20.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42210336 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
4 154,46 € |
02.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210336 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 499,40 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210445 |
asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 856,00 € |
22.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42210512 |
Asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
486,00 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
43210747 |
Asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 332,00 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41210358 |
asfaltová zálievková zmes a asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 459,60 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42210274 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 930,24 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210357 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
2 703,92 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210234 |
stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 073,52 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210222 |
stavebný materiál - oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 908,90 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210253 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
519,40 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210241 |
stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
322,46 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210422 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
457,56 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0073-41/2021 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
322,46 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom oblastného riaditeľa |
Objednávka |
0099-45/2021 |
stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 073,52 € |
16.04.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0010-R48/2021 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
4 032,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riditeľ SÚC PSK |
Objednávka |