Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
47210469 Zálievková hmota Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RichRoll Investments s.r.o. 53201931 2 478,60 € 24.08.2021 09.09.2021 Faktúra
43210933 Asfalt. zálievková zmes Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RichRoll Investments s.r.o. 53201931 2 040,00 € 16.09.2021 01.10.2021 Faktúra
44210906 asfalt.zálievková hmota Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RichRoll Investments s.r.o. 53201931 3 876,00 € 17.09.2021 07.10.2021 Faktúra
46210594 Zálievková zmes Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RichRoll Investments s.r.o. 53201931 2 601,00 € 20.09.2021 25.10.2021 Faktúra
42210336 Zálievková zmes Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RichRoll Investments s.r.o. 53201931 4 154,46 € 02.06.2021 09.07.2021 Faktúra
47210336 zálievková zmes Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RichRoll Investments s.r.o. 53201931 1 499,40 € 18.06.2021 10.07.2021 Faktúra
45210445 asfaltová zálievková hmota Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RichRoll Investments s.r.o. 53201931 2 856,00 € 22.07.2021 12.08.2021 Faktúra
42210512 Asfaltová páska Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RichRoll Investments s.r.o. 53201931 486,00 € 28.07.2021 18.08.2021 Faktúra
43210747 Asfaltová páska Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RichRoll Investments s.r.o. 53201931 1 332,00 € 26.07.2021 18.08.2021 Faktúra
41210358 asfaltová zálievková zmes a asfaltová páska Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RichRoll Investments s.r.o. 53201931 3 459,60 € 23.06.2021 21.07.2021 Faktúra
42210274 Stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stavebniny Grigeľ s.r.o. 53043740 1 930,24 € 04.05.2021 18.05.2021 Faktúra
44210357 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stavebniny Grigeľ s.r.o. 53043740 2 703,92 € 30.04.2021 19.05.2021 Faktúra
45210234 stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stavebniny Grigeľ s.r.o. 53043740 1 073,52 € 30.04.2021 19.05.2021 Faktúra
47210222 stavebný materiál - oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stavebniny Grigeľ s.r.o. 53043740 1 908,90 € 30.04.2021 21.05.2021 Faktúra
46210253 Stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stavebniny Grigeľ s.r.o. 53043740 519,40 € 30.04.2021 24.05.2021 Faktúra
41210241 stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stavebniny Grigeľ s.r.o. 53043740 322,46 € 30.04.2021 26.05.2021 Faktúra
43210422 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stavebniny Grigeľ s.r.o. 53043740 457,56 € 30.04.2021 27.05.2021 Faktúra
0073-41/2021 Stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stavebniny Grigeľ s.r.o. 53043740 322,46 € 14.04.2021 14.04.2021 Ing. Marián Matej poverený výkonom oblastného riaditeľa Objednávka
0099-45/2021 stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stavebniny Grigeľ s.r.o. 53043740 1 073,52 € 16.04.2021 05.05.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0010-R48/2021 Respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 4 032,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Ing. Marcel Horváth Riditeľ SÚC PSK Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »