43221024 |
Prípravky proti hlodavcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
59,21 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0340-43/2022 |
Stavebné ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
911,65 € |
25.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0336-43/2022 |
drobné ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
56,64 € |
22.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43220908 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
765,79 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220871 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
56,65 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0136-R43/2022 |
Pasce na hlodavce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
59,21 € |
05.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
43221011 |
nosič obrubníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
211,42 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0155-R43/2022 |
Kompresor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
373,39 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre SÚC PSK |
Objednávka |
43220759 |
zvárací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
297,47 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0299-43/2022 |
Zvárací a elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
297,48 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43220602 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
232,20 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220638 |
drobné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
55,58 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220633 |
drobné ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
159,04 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220619 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
29,52 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220570 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
200,00 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220569 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,00 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43220617 |
TK PP900EK, PP368BE, PP907AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
221,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220600 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
238,00 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43220710 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
160,50 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
43220808 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
157,00 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |