Faktúra č. 43220602

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43220602
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 21.06.2022
  • Celková hodnota: 232,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0256-43/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0256-43/2022 stavebný materiál - kotvy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 232,20 € 15.06.2022 23.06.2022 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť