45210556 |
Nájom plynových fliaš 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
32,74 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210902 |
Nájom plynových fliaš december 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
40,18 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
45210155 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
74,04 € |
16.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0096-45/2021 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,64 € |
16.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210196 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
27,19 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210254 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
27,74 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210217 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0007-45/2021 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
12.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dielne |
Objednávka |
45210051 |
nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
17,81 € |
31.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210110 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
19,30 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210009 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
18.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0069-45/2021 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
74,04 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210397 |
Nájom plynových fliaš 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
32,62 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210309 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
28,66 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210489 |
Nájom plynových fliaš 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
33,05 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
45210424 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
29,16 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0182-45/2021 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
29,18 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0208-47/2021 |
Klínový remeň AVX 17 x 1346 Li - ND na mulčovač VT105AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AJFA+AVIS, s.r.o |
31602436 |
|
108,00 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
47210505 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AJFA+AVIS, s.r.o |
31602436 |
|
120,00 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46210155 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
131,95 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |