Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0004/24 Zverejňovanie údajov OvZP /OBJ a Fa/prostredníctvom iSPIN-u - na rok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0036/24 Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 MIBUR, s.r.o. 46880950 1 533,60 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0073/24 Zemný plyn-1.3.24-31.3.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 04.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0038/24 Zemný plyn-1.2.24-29.2.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0023/24 Zemný plyn-1.1.24-31.1.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 23.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0089/24 Zber a odvoz kuchynského odpadu-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ESPIK Group s.r.o. 46754768 48,00 € 12.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0052/24 Zber a odvoz kuchynského odpadu-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 ESPIK Group s.r.o. 46754768 48,00 € 13.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0015/24 Webhosting dssml.sk /8.2.24-31.12.24/, Webhosting dssml.sk /1.1.25-7.2.25/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Webglobe, a.s. 52486567 71,86 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0057/24 Vysávač Kärcher Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 142,80 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0087/24 Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-marec/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 42,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0022/24 Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-január/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 42,00 € 22.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0051/24 Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-február/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 42,00 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0099/24 Vodné a stočné /13.12.23-12.3.24/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 VVS, a. s., o.z. Humenné 36570460 1 852,07 € 20.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0082/24 Telekomunikačné služby-2/24 a internet 3/24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 48,02 € 07.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0049/24 Telekomunikačné služby-1/24 a internet 2/24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 51,47 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0079/24 Technik PO,BOZP a PZS-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 B&B PZS s.r.o. 51487608 100,00 € 06.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0035/24 Technik PO,BOZP a PZS-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 B&B PZS s.r.o. 51487608 100,00 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0093/24 Stolová lampa 12ks /vybavenie izieb/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 MOB Interier s.r.o. 44948271 174,70 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0007/24 SPIN-nové verzie r.2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0014/24 Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.1.2024-31.3.2024/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0098/24 Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Pavol Palašta 41581016 461,00 € 20.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0044/24 Rotoped-pomôcka na cvičenie pre klientov /rekonvalescencia/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 inSPORTline s.r.o. 36311723 59,95 € 06.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0103/24 PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 55,00 € 21.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0056/24 Prostriedok na strojné umývanie riadu+soľ tabletová-umývačka riadu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PLASTOBAL SK s. r. o. 53852672 128,52 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0001/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 189,77 € 02.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0016/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 133,92 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0041/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 211,40 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0067/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 206,95 € 26.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0059/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 213,22 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0088/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 323,93 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »