0056/24 |
Prostriedok na strojné umývanie riadu+soľ tabletová-umývačka riadu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
53852672 |
|
128,52 € |
15.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/24 |
Montáž svietidiel na pohybový senzor /na chodbách I. a II. nadzemného podlažia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
360,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0015/24 |
Webhosting dssml.sk /8.2.24-31.12.24/, Webhosting dssml.sk /1.1.25-7.2.25/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
71,86 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
189,77 € |
02.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0016/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
133,92 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0041/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
211,40 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0067/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
206,95 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0059/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
213,22 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0088/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
323,93 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0075/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
160,22 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0106/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,43 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0035/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0079/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0036/24 |
Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MIBUR, s.r.o. |
46880950 |
|
1 533,60 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0052/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0089/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
12.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0093/24 |
Stolová lampa 12ks /vybavenie izieb/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
174,70 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0025/24 |
Oprava automatickej práčky /práčovňa/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Ľuboš Mušinský |
44683651 |
|
32,00 € |
24.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0020/24 |
Oprava-diagnostika "elektrický kotol" kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
101,52 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0022/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-január/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-február/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0087/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-marec/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0057/24 |
Vysávač Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
142,80 € |
15.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0066/24 |
Filtračné vrecká do vysávača Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
22,80 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0098/24 |
Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
461,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0099/24 |
Vodné a stočné /13.12.23-12.3.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
1 852,07 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0091/24 |
Pletivo štvorhranné /50bm/+ napínací materiál k pletivu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
LEPAL TECHNIK spol. s r.o. |
36505455 |
|
131,51 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0013/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
138,68 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0008/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,16 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0006/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,87 € |
05.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |