0091/24 |
Pletivo štvorhranné /50bm/+ napínací materiál k pletivu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
LEPAL TECHNIK spol. s r.o. |
36505455 |
|
131,51 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0092/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
334,47 € |
13.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0093/24 |
Stolová lampa 12ks /vybavenie izieb/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
174,70 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0096/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
120,90 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0094/24 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 315,43 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0095/24 |
Elektrina-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
750,30 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0097/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
164,88 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0099/24 |
Vodné a stočné /13.12.23-12.3.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
1 852,07 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0098/24 |
Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
461,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0103/24 |
PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0104/24 |
Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.4.2024-30.6.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
143,47 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0106/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,43 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |