Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0171/24 SMS /alarm/-4/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 0,11 € 09.05.2024 30.05.2024 Faktúra
0113/24 Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.4.2024-30.6.2024/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0014/24 Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.1.2024-31.3.2024/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0098/24 Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Pavol Palašta 41581016 461,00 € 20.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0044/24 Rotoped-pomôcka na cvičenie pre klientov /rekonvalescencia/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 inSPORTline s.r.o. 36311723 59,95 € 06.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0103/24 PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 55,00 € 21.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0056/24 Prostriedok na strojné umývanie riadu+soľ tabletová-umývačka riadu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PLASTOBAL SK s. r. o. 53852672 128,52 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0144/24 Prezutie a vyváženie pneumatík /Peugeot, Octavia/,oprava defektu Peugeot Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 AWCAR, s.r.o. 46748270 52,80 € 17.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0132/24 Pracovné stretnutie ekonomických zamestnancov /8.-9.4.2024-balík služieb pre 2 osoby/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 10.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0001/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 189,77 € 02.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0016/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 133,92 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0041/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 211,40 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0067/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 206,95 € 26.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0059/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 213,22 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0088/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 323,93 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0075/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 160,22 € 04.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0106/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 156,43 € 26.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0128/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 175,86 € 10.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0147/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 247,18 € 22.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0140/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 145,50 € 15.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0009/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 348,98 € 10.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0003/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 225,84 € 03.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0026/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 396,20 € 24.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0018/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 560,57 € 17.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0055/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 564,20 € 14.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0045/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 328,80 € 07.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0031/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 423,77 € 31.01.2024 14.03.2024 Faktúra
0069/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 279,08 € 28.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0063/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 398,33 € 21.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0081/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 407,76 € 06.03.2024 06.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »