Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0003/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 225,84 € 03.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0026/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 396,20 € 24.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0018/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 560,57 € 17.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0055/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 564,20 € 14.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0045/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 328,80 € 07.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0031/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 423,77 € 31.01.2024 14.03.2024 Faktúra
0069/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 279,08 € 28.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0063/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 398,33 € 21.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0081/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 407,76 € 06.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0092/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 334,47 € 13.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0001/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 189,77 € 02.01.2024 03.02.2024 Faktúra
0016/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 133,92 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0041/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 211,40 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0067/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 206,95 € 26.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0059/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 213,22 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0088/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 323,93 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0075/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 160,22 € 04.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0106/24 Potraviny /mrazené/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 156,43 € 26.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0056/24 Prostriedok na strojné umývanie riadu+soľ tabletová-umývačka riadu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PLASTOBAL SK s. r. o. 53852672 128,52 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0103/24 PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 55,00 € 21.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0044/24 Rotoped-pomôcka na cvičenie pre klientov /rekonvalescencia/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 inSPORTline s.r.o. 36311723 59,95 € 06.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0098/24 Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Pavol Palašta 41581016 461,00 € 20.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0014/24 Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.1.2024-31.3.2024/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0007/24 SPIN-nové verzie r.2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0093/24 Stolová lampa 12ks /vybavenie izieb/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 MOB Interier s.r.o. 44948271 174,70 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0035/24 Technik PO,BOZP a PZS-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 B&B PZS s.r.o. 51487608 100,00 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0079/24 Technik PO,BOZP a PZS-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 B&B PZS s.r.o. 51487608 100,00 € 06.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0049/24 Telekomunikačné služby-1/24 a internet 2/24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 51,47 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0082/24 Telekomunikačné služby-2/24 a internet 3/24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 48,02 € 07.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0099/24 Vodné a stočné /13.12.23-12.3.24/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 VVS, a. s., o.z. Humenné 36570460 1 852,07 € 20.03.2024 06.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »