0003/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
225,84 € |
03.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0026/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
396,20 € |
24.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0018/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
560,57 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0055/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
564,20 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0045/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,80 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
423,77 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0069/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
279,08 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0063/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
398,33 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0081/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
407,76 € |
06.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0092/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
334,47 € |
13.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
189,77 € |
02.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0016/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
133,92 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0041/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
211,40 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0067/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
206,95 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0059/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
213,22 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0088/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
323,93 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0075/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
160,22 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0106/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,43 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0056/24 |
Prostriedok na strojné umývanie riadu+soľ tabletová-umývačka riadu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PLASTOBAL SK s. r. o. |
53852672 |
|
128,52 € |
15.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0103/24 |
PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0044/24 |
Rotoped-pomôcka na cvičenie pre klientov /rekonvalescencia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
59,95 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0098/24 |
Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
461,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0014/24 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.1.2024-31.3.2024/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0007/24 |
SPIN-nové verzie r.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0093/24 |
Stolová lampa 12ks /vybavenie izieb/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
174,70 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0035/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0079/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0049/24 |
Telekomunikačné služby-1/24 a internet 2/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,47 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0082/24 |
Telekomunikačné služby-2/24 a internet 3/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,02 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0099/24 |
Vodné a stočné /13.12.23-12.3.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
1 852,07 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |