Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0057/24 Vysávač Kärcher Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 142,80 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0066/24 Filtračné vrecká do vysávača Kärcher Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 22,80 € 23.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0077/24 Čistiace a hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Krídla, s.r.o. 36466778 207,43 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0091/24 Pletivo štvorhranné /50bm/+ napínací materiál k pletivu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 LEPAL TECHNIK spol. s r.o. 36505455 131,51 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0025/24 Oprava automatickej práčky /práčovňa/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Ľuboš Mušinský 44683651 32,00 € 24.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0054/24 Montáž svietidiel na pohybový senzor /na chodbách I. a II. nadzemného podlažia/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Marko Pješčák 52803546 360,00 € 13.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0036/24 Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 MIBUR, s.r.o. 46880950 1 533,60 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0093/24 Stolová lampa 12ks /vybavenie izieb/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 MOB Interier s.r.o. 44948271 174,70 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0094/24 Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Obec Krásny Brod 00323187 1 315,43 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0098/24 Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Pavol Palašta 41581016 461,00 € 20.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0056/24 Prostriedok na strojné umývanie riadu+soľ tabletová-umývačka riadu Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PLASTOBAL SK s. r. o. 53852672 128,52 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0012/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 85,27 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0028/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 99,46 € 25.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0021/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 92,86 € 18.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0040/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 45,37 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0033/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 93,28 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0065/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 112,20 € 22.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0061/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 158,23 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0080/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 69,89 € 06.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0070/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 117,98 € 29.02.2024 03.04.2024 Faktúra
0097/24 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 164,88 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0034/24 Náhradné diely do defibrilátora ZOLL AED PLUS /elektródy,batérie/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 295,20 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0039/24 Ovocie a zelenina-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SILVAN-Burjaková Anna 34292101 692,67 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0072/24 Ovocie a zelenina-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SILVAN-Burjaková Anna 34292101 739,68 € 01.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0011/24 FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0050/24 FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0049/24 Telekomunikačné služby-1/24 a internet 2/24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 51,47 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0048/24 Mobil-úsek sociálny 1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0047/24 Mobil-paušál 1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 40,00 € 09.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0082/24 Telekomunikačné služby-2/24 a internet 3/24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Slovak Telekom 35763469 48,02 € 07.03.2024 03.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »