Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0023/24 Zemný plyn-1.1.24-31.1.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 23.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0038/24 Zemný plyn-1.2.24-29.2.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0073/24 Zemný plyn-1.3.24-31.3.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 04.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0112/24 Zemný plyn-1.4.24-30.4.24 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 3 312,00 € 02.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0099/24 Vodné a stočné /13.12.23-12.3.24/ Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 VVS, a. s., o.z. Humenné 36570460 1 852,07 € 20.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0036/24 Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 MIBUR, s.r.o. 46880950 1 533,60 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0141/24 Poplatok za komunálny odpad r.2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Mesto Medzilaborce 00323233 1 375,13 € 16.04.2024 18.05.2024 Faktúra
0094/24 Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Obec Krásny Brod 00323187 1 315,43 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0007/24 SPIN-nové verzie r.2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0116/24 Ovocie a zelenina-3/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SILVAN-Burjaková Anna 34292101 828,22 € 04.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0058/24 Elektrina-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 794,96 € 16.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0095/24 Elektrina-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 750,30 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
0072/24 Ovocie a zelenina-2/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SILVAN-Burjaková Anna 34292101 739,68 € 01.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0136/24 Elektrina-3/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SPP,a.s.Bratislava 35815256 732,82 € 12.04.2024 18.05.2024 Faktúra
16/2024 Objednávame si u Vás jednodverovú chladničku GORENJE R619DAW6 (1 kus) s dopravou v celkovej hodnote 701,90 €. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 NAY, a.s. 35739487 701,90 € 10.04.2024 24.04.2024 Objednávka
0133/24 Chladnička Gorenje-kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 NAY, a.s. 35739487 701,90 € 11.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0039/24 Ovocie a zelenina-1/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 SILVAN-Burjaková Anna 34292101 692,67 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0055/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 564,20 € 14.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0018/24 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 560,57 € 17.01.2024 10.02.2024 Faktúra
0098/24 Servis výťahu-I.Q/2024,Servis výťahu-lôžkového I.Q/2024 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 37883411 Pavol Palašta 41581016 461,00 € 20.03.2024 06.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »