0567/2021 |
hav. poistenie MV |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
223,44 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0568/2021 |
špotové potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
1 514,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0575/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291296 |
|
179,98 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0578/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
245,34 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0581/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
92,01 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0577/2021 |
nákup testy a respirátory |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zdravotnícke potreby Harmaňošová |
40900126 |
|
475,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0576/2021 |
testy- nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
53622481 |
|
500,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0580/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
1 922,40 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0579/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
135,79 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0586/2021 |
Magma 4.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0587/2021 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
65,40 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0585/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
28,45 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0584/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
15,75 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0583/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
340,42 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0582/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
191,68 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0589/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Moško Peter |
41284933 |
|
112,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0588/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
136,09 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0593/2021 |
čalúnenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Krivjančin Marek |
40121747 |
|
860,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0590/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0592/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
319,98 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |