Faktúra č. 0583/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0583/2021
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 17.12.2021
  • Celková hodnota: 340,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť