0572/2021 |
kalendare |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
25,32 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0571/2021 |
poistenie nehnut. majetku 1Q 2022 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
511,12 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0110 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v cene 92,01 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0565/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
121,42 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0569/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
44,36 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0566/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0567/2021 |
hav. poistenie MV |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
223,44 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0568/2021 |
špotové potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
1 514,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0575/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291296 |
|
179,98 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0578/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
245,34 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0581/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
92,01 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0577/2021 |
nákup testy a respirátory |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zdravotnícke potreby Harmaňošová |
40900126 |
|
475,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0576/2021 |
testy- nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
53622481 |
|
500,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0580/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
1 922,40 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0579/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
135,79 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0111 |
Objednávame si u Vás v cene 112.- €
- čistiaca sada na PC 4 ks x 28.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Moško Peter |
41284933 |
|
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0586/2021 |
Magma 4.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0587/2021 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
65,40 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0585/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
28,45 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0584/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
15,75 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |