Faktúra č. 0569/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0569/2021
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 13.12.2021
  • Celková hodnota: 44,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/0099
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť