MART - SK s.r.o.


Informácie
  • Názov: MART - SK s.r.o.
  • IČO: 36481017
  • Adresa: Železničná 1900, 08221 Veľký Šariš

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/19/0325 Zabezpečenie obedového menu pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie z Pardubického kraja v termíne 06.06.2019 - Zasadnutie Komisie Rady AKČR Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 990,00 € 03.06.2019 13.06.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
DFB/19/0519 Obedy pre ZD. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 563,20 € 07.06.2019 19.06.2019 Faktúra
OB/19/0568 Zabezpečenie stravovania a ubytovania zahraničných osôb v termíne od 14.10.2019 do 16.10.2019 - Štúdijná cesta činskych touroperátorov v PL/SR. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 1 530,00 € 01.10.2019 11.10.2019 Ing. Bystrík Mucha Objednávka
OB/19/0610 Zabezpečenie ubytovania v dvoch apartmánoch dreveniciach pre 6 osôb na 3 noci pre hostí z Pardubického kraja. (2 x drevenica (v jednej 3 muži a druhej 3 ženy) Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 774,00 € 15.10.2019 26.10.2019 Ing. Bystrík Mucha Objednávka
OB/19/0611 Zabezpečenie 2 x večerného menu k pracovnému stretnutiu s Pardubickým krajom v rámci aktivity cezhraničnej spolupráce pre 11 osôb Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 440,00 € 15.10.2019 26.10.2019 Ing. Bystrík Mucha Objednávka
DFB/19/0993 Stravovanie a ubytovanie - Štúdijná cesta čínskych touroperátorov vPL/SR. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 1 353,85 € 18.10.2019 31.10.2019 Faktúra
DFB/19/1092 Večerné menu k pracovnému stretnutiu PSK s Pardubickým krajom. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 326,85 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFB/19/1093 Ubytovanie pre hostí z Pardubického kraja. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 783,00 € 11.11.2019 22.11.2019 Faktúra
OB/16/0091 Prenájom miestnsti so zabezpečením obeda a občerstvenia. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 160,00 € 29.03.2016 09.04.2016 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
DFB/16/0212 Prenájom miestnosti a zabezpečenie jedla. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 152,50 € 08.04.2016 20.04.2016 Faktúra
OB/16/0410 Zabezpečenie občerstvenia a večerného menu pri príležitosti oficiálnej návštevy delegácie Vologdskej oblasti v Prešovskom samosprávnom kraji. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 400,00 € 15.12.2016 24.12.2016 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
DFB/16/0980 Občerstvenie a večerné menu. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 396,50 € 30.12.2016 25.01.2017 Faktúra
OB/15/0040 Zabezpečenievečerného menu pre francúzsku delegáciu z Horných Pyrenejí pri príležitosti ich oficiálnej návštevy v PSK-31.1.2015. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 230,00 € 27.01.2015 05.03.2015 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
DFB/15/0053 ZD - večera 31.1.2015 Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 204,10 € 06.02.2015 05.03.2015 Faktúra
OB/15/0169 Prenájom priestorov a techniky. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 300,00 € 27.05.2015 05.06.2015 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
DFB/15/0513 Prenájom priest.+techniky. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 292,50 € 09.07.2015 16.07.2015 Faktúra
OB/14/0122 večere pre zahraničných hostí v počte 14 osôb v Šariš parku na deň 26.03.2014 v celkovej sume 308 €. Cena na osobu je 22 €. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 308,00 € 25.03.2014 05.03.2015 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
DFB/14/0236 večere pre zahraničných hostí Prešovský samosprávny kraj 37870475 MART - SK s.r.o. 36481017 286,40 € 03.04.2014 05.03.2015 Faktúra