TAMPEX Prešov, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: TAMPEX Prešov, spol. s.r.o.
  • IČO: 36466280
  • Adresa: Košická 32/A, 08001 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/14/0163 -šanón A5-10ks -euroobal-200ks -obal plast A4-70ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 97,20 € 10.04.2014 05.03.2015 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
OB/14/0360 Vlajka: smútočná+2xSR+4xPSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 279,60 € 15.10.2014 05.03.2015 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
OB/14/0445 Kalendáre a diáre na rok 2015:Pracovný diár OPERA - modrý (13 ks), Denný diár OPERA - modrý (13ks),Diár MANAGER OPERA - modrý (19 ks),Kalendár Slovensko - stĺpcový (200ks),Pracovný kalendár riadkový (20ks), Kalendár ŠTANDARD 3M modrý - obr.A (45ks). Na v Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 1 176,28 € 25.11.2014 05.03.2015 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
OB/14/0378 200 kusov vizitiek podľa zadania. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 30,00 € 22.10.2014 05.03.2015 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
OB/14/0437 Novoročné pozdravy. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 1 045,75 € 20.11.2014 05.03.2015 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
OB/14/0421 100 obojstranných vizitiek pre JuDr. Skoncovú a Ing. Barnáša + 100 jednostranných vizitiek pre Mgr. Fediča + 50 jednostranných vizitiek pre Ing. Halušku, Ing. Kaceja, Mgr. Kožára, Ing. Lukáčekovú a PhDr. Petrovú, PhD. podľa zadania. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 75,00 € 10.11.2014 05.03.2015 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
OB/14/0488 Zabezpečenie propagačných materiálov za účelom propagácie kraja. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 318,72 € 10.12.2014 05.03.2015 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
DFB/14/0220 Trička s potlačou - bowl.turnaj predsedu PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 56,64 € 31.03.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0283 Všeobecný materiál Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 97,20 € 16.04.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0320 Výroba vizitiek - Ing. Matejčík Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 19,13 € 06.05.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0338 Výroba vizitiek Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 18,43 € 12.05.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0339 Výroba vizitiek Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 9,22 € 12.05.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0374 Výroba vizitiek pre podpredsedu PSK JUDr. Štefana Bieľaka - 300 kusov. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 24,19 € 20.05.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0618 Plaketa v darčekovom balení-2ks. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 50,00 € 25.08.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0705 Ozdobný obal na plaketu s gravírom Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 297,00 € 24.09.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0740 Dekoratívny obal s grav. logom Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 288,00 € 07.10.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0780 Vlajky Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 279,60 € 23.10.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0882 Vizitky /PhDr. Štoffová Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 30,00 € 20.11.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0960 Kalendáre a diáre - rok 2015 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 1 176,28 € 11.12.2014 05.03.2015 Faktúra
DFB/14/0985 Novoročné pozdravy. Prešovský samosprávny kraj 37870475 TAMPEX spol. s.r.o. 36466280 1 045,75 € 16.12.2014 05.03.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »