INTERIER TATRY, s.r.o.
Informácie
- Názov: INTERIER TATRY, s.r.o.
- IČO: 31678599
- Adresa: Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0963 | Oprava podlahovej krytiny kancelárie č. 248 v sídle Ú PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 1 682,02 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
OB/24/0429 | Opravu podlahovej krytiny kancelárie č. 248 v sídle Ú PSK podľa cenovej ponuky | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 1 682,03 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | Objednávka | ||||
OB/20/0246 | Nákup čistiacich prostriedkov na čistenie clic vinyl a dlážkovú podlahu – Flotex | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 95,60 € | 13.05.2020 | 22.05.2020 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka | ||||
DFB/20/0478 | Čistiace prostriedky. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 95,60 € | 20.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
OB/20/0438 | Objednávame si 6 ks Fleckenspray R 200 ml | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 57,24 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
DFB/20/0889 | Čistiace prostriedky | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 57,24 € | 29.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB/19/0065 | Montáž podlahových krytín. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 3 419,24 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
OB/19/0152 | Demontáž a montáž podlahovej krytiny flootex o výmere 102 m2 za dohodnutú cenu 7,68 € / m2 t.j. 783,36 € vrátane DPH. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 783,36 € | 11.03.2019 | 22.03.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
DFB/19/0240 | Dodávka a montáž podlahových krytín. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 7 823,36 € | 20.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0241 | Demontáž a montáž podlahových krytín. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 783,36 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
OB/19/0312 | dodávku podlahových krytín Flotex vo štvorcoch 50 x 50 cm podľa zadania. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 4 341,60 € | 28.05.2019 | 08.06.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
OB/19/0343 | nákup čistiacich prostriedkov na čistenie Clic vinyl a textilných dlážkových krytín – Flotex | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 212,28 € | 06.06.2019 | 15.06.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
DFB/19/0524 | Podlahová krytina. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 4 341,60 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0581 | Čistiace prostriedky na dlážkové krytiny Flotex. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 212,28 € | 21.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
OB/19/0721 | Nákup čistiacich prostriedkov na čistenie Clic vinyl a textilných dlážkových krytín – Flotex | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 301,68 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka | ||||
DFB/19/1250 | Dodávka a montáž podlahových krytín. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 1 372,18 € | 09.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/1302 | Čistiace prostriedky. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 301,68 € | 13.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
DFB/18/0878 | Podlahová krytina. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | INTERIER TATRY, s.r.o. | 31678599 | 36 895,24 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |