UNISTAV, s.r.o.,
Informácie
- Názov: UNISTAV, s.r.o.,
- IČO: 17147387
- Adresa: Ku Surdoku 25, 08001 Prešov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/20/0436 | objednávame si u Vás stavebné prace a úpravy na 4 podlaží č. Miestnosti 419, 416,416/a,412a,404,409, 402 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 3 762,41 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
DFB/20/0888 | Stavebné práce na úrade PSK - úpravy na 4. podlaží | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 3 762,41 € | 29.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFK/16/0008 | Stavebné práce-Šar.múzeum Bardejov | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 52 318,42 € | 15.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFK/16/0009 | Stavebné práce - Šar. múzeum v Bardejove | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 99 844,53 € | 15.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
DFK/16/0010 | Stavebné práce - Šarišské múzeum v BJ | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 66 567,07 € | 01.03.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
DFK/16/0014 | Stavebné práce--DOBROPIS | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | -0,01 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
OB/16/0112 | 35 ks vriec jadrovej omietky Cemix a 2 ks hĺbkovej penetrácie - 5l bal.. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 130,00 € | 12.04.2016 | 23.04.2016 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka | ||||
DFB/16/0259 | Omietkový materiál na archív. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 128,96 € | 20.04.2016 | 30.04.2016 | Faktúra | |||||
OB/16/0127 | Omietkový materiál na archív. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 56,21 € | 25.04.2016 | 06.05.2016 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka | ||||
DFB/16/0260 | Omietkový materiál. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 56,21 € | 25.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
DFK/16/0020 | Obnova objektov Šar. múzea v BJ 3+4/16. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 134 154,70 € | 10.05.2016 | 21.05.2016 | Faktúra | |||||
DFK/16/0040 | Obnova objektov Šar. múzea v BJ 5/16. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 26 163,06 € | 08.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFK/16/0042 | Obnova objektov Šar. múzea v BJ 5/16. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 29 404,81 € | 08.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFB/15/0609 | Výroba a montáž okien. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 1 635,13 € | 21.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
DFK/15/0090 | Stavebné práce-R68 Šar.múzeum Bardejov | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 85 139,52 € | 26.10.2015 | 07.11.2015 | Faktúra | |||||
DFK/15/0105 | Stavebné práce-Oprava objektov Šar.múzea v BJ | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 115 231,15 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
DFK/15/0113 | Stavebné práce - Šar.múzeum v Bardejove | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 185 862,34 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB/14/0575 | Výroba a montáž okien. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 41 992,57 € | 04.08.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB/14/0635 | Výroba a montáž okien. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 27 591,78 € | 05.09.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB/14/0791 | Výroba a montáž okien. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | UNISTAV, s.r.o., | 17147387 | 45 754,25 € | 27.10.2014 | 05.03.2015 | Faktúra |