Objednávka č. OB/22/0594

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK
  • Funkcia: riaditeľ úradu PSK
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: OB/22/0594
  • Popis objednaného plnenia: stravu, ubytovanie pre 15 účastníkov workshopu NP/Objednávka Odboru školstva PSK v hodnote: 15x90 eur osoba = 1350 eur s DPH s poskytnutou 10% zľavou na osobu - 1215,- Eur s DPH Strava na deň 14.11. (1x obed) v hodnote - 10,00 Eur s DPH. Strava na deň 1
  • Dátum vyhotovenia: 10.11.2022
  • Celková hodnota: 1 235,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/1427 Strava a ubytovanie pre 17 účastníkov workshopu-"Soft skills a problémové vých. situácie v práci PZ"- projekt “Zlepšenie SOŠ v PSK“(28.-29..11.2022) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 1 377,00 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB/22/1426 Strava a ubytovanie pre 19 účastníkov workshopu- PMentoring-tútoring v SOŠ (II.model)i"- projekt“Zlepšenie SOŠ v PSK“(23.-24..11.2022) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 2 910,50 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB/22/1425 Strava a ubytovanie pre 18 účastníkov workshopu- Praktický workshop pre odbor. zamest. škôl k vzdelávaniu žiakov s rozmanit. potrebami"- projekt“Zlepšenie SOŠ v PSK“(9.-10..11.2022) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 1 167,00 € 28.11.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB/22/1419 Strava a ubytovanie pre 17 účastníkov workshopu-"Marketingový plán školy"- projekt“Zlepšenie SOŠ v PSK“(14.-15..11.2022) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 1 235,00 € 28.11.2022 30.12.2022 Faktúra
Tlačiť