Objednávka č. OB/20/0117
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Einsteinova 24, 85101 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Bystrík Mucha
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/20/0117
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u vás služby vyhotovenia kópii do naplnenia objemu 800€ bez DPH (960 s DPH) na obdobie roku 2020, pre nasledujúce zariadenia účtované na základe skutočného počtu vytlačených kópii A4: TA DC6025 čb 0,0092€ / kópia A4 bez DPH TA DC 8055ci čb 0,0
- Dátum vyhotovenia: 28.02.2020
- Celková hodnota: 960,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/20/0335 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 28,81 € | 07.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0334 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 19,51 € | 07.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0631 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 7,27 € | 08.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0630 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 8,30 € | 08.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0948 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 0,11 € | 12.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0947 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4,06 € | 12.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/1239 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 9,83 € | 29.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra |