Objednávka č. OB/17/0018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: TELECOM TKR, s.r.o
- IČO: 36464279
- Adresa: Námestie slobody 3, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/17/0018
- Popis objednaného plnenia: Vysielanie televíznych záznamov zo zasadnutí Zastupiteľstva PSK konaných podľa schválených termínov Z PSK v roku 2017 (predpoklad 7 záznamov).
- Dátum vyhotovenia: 16.01.2017
- Celková hodnota: 2 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 27.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/17/0139 | Vysielanie ZPSK: | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TELECOM TKR, s.r.o | 36464279 | 400,00 € | 03.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
DFB/17/0306 | Vysielanie ZPSK. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TELECOM TKR, s.r.o | 36464279 | 400,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFB/17/0448 | Vysielanie ZPSK. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TELECOM TKR, s.r.o | 36464279 | 400,00 € | 30.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
DFB/17/0557 | Vysielanie Z PSK 19.06.2017. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TELECOM TKR, s.r.o | 36464279 | 400,00 € | 27.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFB/17/0725 | Vysielanie Z PSK 22.08.2017. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TELECOM TKR, s.r.o | 36464279 | 400,00 € | 07.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
DFB/17/0870 | Vysielanie Z PSK 16.10.2017. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TELECOM TKR, s.r.o | 36464279 | 400,00 € | 24.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
DFB/17/1151 | Vyúčtovanie plynu IPC 2017. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -782,35 € | 18.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra |