Faktúra č. DFK/21/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/21/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia soiálnych zariadení - PD - SOŠ Hotelová Vysoké Tatry.
  • Dátum doručenia: 08.02.2021
  • Celková hodnota: 3 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OK/20/0018
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OK/20/0018 Objednávame si u Vás vypracovanie Projektovej dokumentácie na akciu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení – PD – SOŠ hotelová Vysoké Tatry“ Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária 50910001 3 360,00 € 10.12.2020 30.12.2020 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť