Faktúra č. DFB/26/0120

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady za činnosti zimnej údržby chodníkov v období január 2026 (ul. Duklianska a plocha pred Ú PSK
  • Dátum doručenia: 19.02.2026
  • Celková hodnota: 1 965,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/26/0001
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/26/0001 Zimná údržba chodníkov v mesiaci január a február na ul. Duklianskej pred SPŠ strojníckou a chodníkov pred Úradom PSK na Námestí mieru v rozsahu 40 motohodín s použitím 6t inertného posypového materiálu a 4t posypovej soli. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mesto Prešov 00327646 4 159,49 € 02.01.2026 08.01.2026 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
Tlačiť