Faktúra č. DFB/25/0679

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0679
  • Popis fakturovaného plnenia: Skladané papierové utierky - 28 kartónov po 4000 ks, tekuté mydlo 10 ks po 5 l
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota: 415,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0317
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0317 Čistiace a hygienické potreby pre potreby Ú PSK podľa špecifikácie PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Scandi s.r.o. 36642983 415,02 € 23.06.2025 03.07.2025 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
Tlačiť