Faktúra č. DFB/25/0459

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0459
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka KSC-VIE-BRU a späť + ubytovanie 14.05-15.15.2025 pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK
  • Dátum doručenia: 12.05.2025
  • Celková hodnota: 874,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 730/2023/DZVaP
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť