Faktúra č. DFB/25/0367

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0367
  • Popis fakturovaného plnenia: Propagačné predmety na prezentačné účely PSK (ručne robené sójové sviečky - 80 ks, tuby na sviečky - 50 ks)
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 744,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0191
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0191 Propagačné predmety (ručne robené sviečky zo sójového vosku) na prezentačné účely PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Framegroup s.r.o. 50016636 744,10 € 04.04.2025 16.04.2025 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
Tlačiť