Faktúra č. DFB/24/0867

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0867
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na "Dobrovoľnícky deň" dňa 8.8.2024 (farby: OSMO, syntetické farby, štetce, riedidlo, rukavice, brúsny papier, sprej na disky a iné)
  • Dátum doručenia: 23.08.2024
  • Celková hodnota: 1 147,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0421
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0421 Materiál na "Dobrovoľnícky deň" dňa 8.8.2024 (farby: OSMO, syntetické farby, štetce, riedidlo, rukavice, brúsny papier, sprej na disky a iné) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Renojava s.r.o. 31727077 1 147,51 € 08.08.2024 06.09.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť