Faktúra č. DFB/24/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: Implementácia modulu Elektronické doklady - školenie
  • Dátum doručenia: 26.02.2024
  • Celková hodnota: 1 649,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0040
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0040 Implementačné práce do HCM MAGMA pre nasadenie modulu Elektronické doklady k zúčtovaniu dane pre zamestnanca s licenciou pre Úrad a všetky OvZP v celkovom objeme max. 23 hod v zmysle Zmluvy 407/2013/OINF + 3 dodatky: 243/2018, 54/2020, 295/2022) a jej Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 1 649,10 € 19.01.2024 26.01.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
Tlačiť