Faktúra č. DFB/24/0085
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0085
- Popis fakturovaného plnenia: Obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air s dopravou - 10 ks
- Dátum doručenia: 06.02.2024
- Celková hodnota: 570,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0039
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/24/0039 | Propagačné predmety (obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air-XD Design) na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 570,12 € | 19.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |