Faktúra č. DFB/24/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: Obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air s dopravou - 10 ks
  • Dátum doručenia: 06.02.2024
  • Celková hodnota: 570,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0039
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0039 Propagačné predmety (obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air-XD Design) na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 CreoCom, s.r.o. 36691836 570,12 € 19.01.2024 26.01.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
Tlačiť