Faktúra č. DFB/22/1449

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/1449
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifun. zariadenia - toner + licencia 2023
  • Dátum doručenia: 27.12.2022
  • Celková hodnota: 6 799,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0665
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0665 Spotrebný materiál pre laserové multifunkčné zariadenia: - pre tlačiareň TA 4006ci - toner CK-8513K originálny ČB - pre tlačiareň TA 4006ci -Toner CK-8513C, CK-8513M, CK-8513Y originálny ( farebný) - pre tlačiareň TA 8055i - toner UTAYCD 1465/1480 originá Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 6 799,20 € 15.12.2022 05.01.2023 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť